Sprawy kadrowe
Sprawy płacowe
Umowy cywilnoprawne
Sprawy socjalne
Odznaczenia
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Instrukcja obsługi strony
Pensum
Struktura organizacyjna
Wyjazdy zagraniczne
Przyjmowanie gości zagranicznych
Wyjazdy pracowników
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Umowy międzynarodowe
Ochrona danych osobowych
Procedura – po powrocie
Obowiązek rozliczenia wyjazdu zagranicznego obejmuje 14 dni od zakończenia wyjazdu i wynika z treści Regulaminu na wyjazdy zagraniczne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, na podstawie którego do Działu Współpracy Międzynarodowej należy dostarczyć po powrocie:
- certyfikat uczestnictwa w konferencji/kursie/badaniach naukowych lub inny dokument potwierdzający wykonanie zadania wyjazdu służbowego,
- program konferencji/seminarium/szkolenia,
- uzupełniony i podpisany druk Rozliczenia dewizowego (dostępny w zakładce Formularze),
- opisaną fakturę za bilety lotnicze wystawioną przez biuro podróży Why Not Travel lub bilety kolejowe/autokarowe (jeśli dotyczy),
- opisany oryginał rachunku za hotel (jeśli dotyczy), bez względu na formę jego płatności (przelew/karta/gotówka)****. Rachunek będzie realizowany do wysokości limitu, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
- opisany oryginał rachunku za opłatę rejestracyjną lub inną formę potwierdzenia wysokości tej wpłaty (jeśli dotyczy)****,
- potwierdzenia przelewu – w przypadku opłacenia faktur z własnego rachunku bankowego.
****po przekazaniu do Działu Współpracy Międzynarodowej przed wyjazdem Zlecenia operacji bankowej bądź faktury pro-forma, wyjeżdżający zobowiązany jest do dostarczenia po powrocie oryginału faktury ostatecznej
Dane UMW do faktury
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
lub Wroclaw Medical University
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
NIP 896-000-57-79